附件2
阿坝州政府政务服务中心
2024年部门预算
2024年 1月 22 日
目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
1.主要职责
(1)贯彻执行国家政务服务的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署,参与起草有关规范性文件等。
(2)为州政务服务活动提供场所、设备设施,按规定制定州级政务服务实体大厅管理规章制度,推行政务服务标准化。
(3)推进所有行政权力事项和更多公共服务事项纳入全省一体化政务服务平台(以下简称一体化平台)、四川政务服务网办理,组织制定进驻部门业务办理工作规范、服务规范并组织实施,牵头负责12345政务服务热线工作,推行政务服务便民化。
(4)对州直各部门(单位)政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理,并实施考核。参与对州直部门(单位)行政审批制度改革、政务服务开展情况的综合评估,协助相关行业部门开展监管工作。
(5)对县级政务服务中心进行业务指导,参与相关业务工作的调研和培训。
(6)承办州政府交办及有关部门委托办理的其他事项。2.主要工作任务
按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化政务公开加强政务服务的意见》文件精神,以及省委、省政府,州委、州政府的工作部署,2024年要进一步加强和完善全州政务服务体系建设,把政务服务中心建成服务社会的多功能综合服务平台。
(二)州政务服务中心2024年重点工作
一是“一网通办”能力再攻坚。实现政务服务事项线上线下服务渠道同源发布、统一管理、同步更新,政务服务事项100%在省一体化政务服务平台规范运行。加快落实国家重点13项“一件事”和我省自行拓展的27项“一件事”从“可办”向“好办”转变。结合省州“一网通办”三年行动计划,加快完成各类政务服务移动端基本与“天府通办”完成整合,实现“一企一档”“一人一档”,持续推进“适老化”改造,同步实现电子证照数据全面归集,高频电子证照100%共享。
二是12345热线工作再提升。重点推进12345和110平台功能模块的深度融合,实现数据互联互通。持续开展12345热线助企纾困专项行动,成立助企纾困便民服务工作专班,协调解决企业合理诉求。
三是政务服务集成化再完善。州县两级社保、医保、税务、公安(户籍、出入境)、不动产、公积金6类业务100%纳入无差别综合窗口,持续强化重大项目服务专区建设,做实惠企政策服务专窗。州县(市)两级100%承接完成省定10个新增跨部门、跨层级联办的“一件事”套餐服务,统一10个“川渝通办”事项业务标准,50个以上事项实现“省内通办”。同时,再申报不少于20%的乡镇创省级星级便民服务中心,完成2个省级标杆政务大厅创建,基本实现农村30分钟便民服务圈和城镇一刻钟便民服务圈建设目标任务。
二、部门预算单位构成
州政务服务中心属一级预算单位,无下属二级预算单位,
本部门内设机构4个,即:办公室、督查科、网络管理科、政策法规科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,州政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入913.83万元;支出包括:一般公共服务支出835.55万元,社会保障和就业支出39.54万元,医疗卫生与计划生育支出15.98万元,住房保障支出22.76万元。州政务服务中心2024年收支总预算913.83万元,比2023年888.47万元,收支预算总数增加25.36万元,主要原因:2024年增加了窗口工作人员服装费与培训费。
(一)收入预算情况
州政务服务中心2024年收入预算913.83万元,其中:一般公共预算拨款收入913.83万元,占100%.
(二)支出预算情况
州政务服务中心2024年支出预算913.83万元,其中:基本支出348.83万元,占38.17%;项目支出565万元,占61.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
州政务服务中心2024年财政拨款收支总预算913.83万元,比2023年收支预算总数增加25.36万元,主要原因:2024年增加了窗口工作人员服装费与培训费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入913.83万元,
支出包括:一般公共服务支出835.55万元,社会保障和就业支出39.54万元,医疗卫生与计划生育支出15.98万元,住房保障支出22.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
州政务服务中心2024年一般公共预算当年拨款913.83万元,比2023年收支预算总数增加25.36万元, 2024年增加了窗口工作人员服装费与培训费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出835.55万元,占91.43%;社会保障和就业支出39.54万元,占4.33%;医疗卫生与计划生育支出15.98万元,占1.75%;住房保障支出22.76万元,占2.49%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)事业运行(款)2024年预算数为835.55万元,主要用于:单位事业运行等支出。
2.社会保障和就业支出39.54万元.
3.医疗卫生与计划生育支出15.98万元.
4.住房保障支出22.76万元.
六、一般公共预算基本支出情况说明
州政务服务中心2024年一般公共预算基本支出348.83万元,其中:人员经费295.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费53.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州政务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数12.29万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.79万元,公务用车购置及运行维护费11.50万元。
(一)2024年未安排因公出国(境)经费。
(二)2024年公务接待费0.79万元。较2023年预算1.09万元,减少0.3万元。
(三)2024年公务用车购置及运行维护费11.50万元。与2023年预算经费11.52万元.减少0.02万元.
八、政府性基金预算支出情况说明
州政务服务中心2024年无政府性基金预算拨款.
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
州政务服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算为913.83万元,比2023年预算增加25.36万元,增加2.85%。
(二)政府采购情况
2024年州政务服务中心安排政府采购预算180万元,主要用于天府通办阿坝州分站点建设采购服务费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,我单位固定资产1015.53万元。
(四)绩效目标设置情况
2024年州政务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款913.83万元。
十、名称解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
责任编辑:州政府政务中心
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