MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D8D362.50612870" ���ĵ�Ϊ�������ļ���ҳ����Ҳ��Ϊ��Web �������ļ����������������Ϣ�����������������༭����֧�֡�Web �������ļ���������֧�֡�Web ����������������� Windows? Internet Explorer?�� ------=_NextPart_01D8D362.50612870 Content-Location: file:///C:/C9A26880/file4000.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
<= span style=3D'background:white'> = span>
<= span lang=3DEN-US style=3D'background:white'>
<= span lang=3DEN-US style=3D'background:white'>
<= span lang=3DEN-US style=3D'background:white'>
<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:21.0pt;background:white'>2021年度
<= span style=3D'font-size:21.0pt;background:white'>四川省阿= ;坝州强制隔离戒毒所= 65288;戒毒人员康复中心ʌ= 89;单位决算
<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:21.0pt;background:white'>(单位公开= ;)
<= span style=3D'background:white'>已经保密审查= 、内容审定,同意对= 2806;公开
<=
span
style=3D'background:white'>公开时间:2022年9月29日
<=
/p>
目录=
第二部=
998;
2021年度单位决算情况=
35828;明 =
968;、 (三)一般=
20844;共预算财政拨款支Ñ=
86;决算具体情况 七、“三公”经费=
;财政拨款支出决算情=
20917;说明 (一)“三公”经=
;费财政拨款支出决算=
24635;体情况说明 (二)“三公”经=
;费财政拨款支出决算=
20855;体情况说明 八、一般公=
20849;预算财政拨款基本ă=
03;出决算表 十、一般公共预ļ=
39;财政拨款“三公”经=
36153;支出决算表 十二、政府=
24615;基金预算财政拨款̶=
0;三公”经费支出决算=
34920; (=
图1:收、支决算ট=
5;计变动情况图)(柱&=
#29366;图) 二、收入决算情&=
#20917;说明 2021年本年收入合=
35745;74.38万元,其中:=
19968;般公共预算财政拨Ē=
54;收入74.38万元,占
100.00%。 <=
span
lang=3DEN-US style=3D'mso-no-proof:yes'> (=
图2:收入决算结ਗ਼=
0;图)(饼状图) 2021年本年支出合=
35745;74.38万元,其中:=
22522;本支出74.38万元,占
100.00%。 <=
span
lang=3DEN-US style=3D'mso-no-proof:yes'> (=
图3:支出决算结ਗ਼=
0;图)(饼状图) 2021年财政拨款收=
12289;支总计74.38万元。与2020年相比,财政拨款=
;收、支总计各减少19.49万元,减少20.76%。主要变动原&=
#22240;是是收、支总计包=
324;上年结转结余数,而=
;2020年年初结转结=
0313;为54.32万元,2021年年初结转结余为0万元,减少54.32万元。本单位本=
24180;度收入、支出的年Ò=
21;预算数为74.38万元,上年度=
25910;入、支出的年初预ļ=
39;数为63.44万元,收入调=
25972;预算数为39.55万元,收入决=
31639;数为39.55万元,支出调=
25972;预算数为93.87万元,支出决=
31639;数93.87万元。年初预=
31639;数差异10.94万元,原因是 <=
span
lang=3DEN-US style=3D'background:white;mso-no-proof:yes'> (=
图4:财政拨款收ӌ=
9;支决算总计变动情况&=
#65289;(柱状图) (一=
;)一般公共预算财政=
25320;款支出决算总体情Ñ=
17; 2021<=
/span>ñ=
80;一般公共预算财政拨=
款支出74.38万元,占本年=
25903;出合计的100.00%。与2020=
24180;相比,一般公共预ļ=
39;财政拨款支出减少19.49万元,减少20.76%。主要变动原&=
#22240;是年初结余结转数=
943;少。 <=
span
lang=3DEN-US style=3D'mso-no-proof:yes'> (=
图5:一般公共预=
9;财政拨款支出决算变&=
#21160;情况)(柱状图) (二)一般公共预算=
;财政拨款支出决算结=
26500;情况 2021<=
/span>ñ=
80;一般公共预算财政拨=
款支出74.38万元,主要用=
20110;以下方面:公共安全(类ᦀ=
9;支出56.61万元,占76.11%;社会保障和就Ç=
94;(类)支出7.42万元,占=
9.97%;卫生健康(类)=
;支出3.34万元,占=
4.49%;住房保障(类)=
;支出7.02万元,占=
9.43%。 <=
span
lang=3DEN-US style=3D'mso-no-proof:yes'> <=
span
style=3D'background:white'>(图6ʍ=
06;一般公共预算财政拨=
款支出决算结构)
(三)一般公共预算=
;财政拨款支出决算具=
20307;情况 2021 1.公=
849;安全支出(204)公安(0=
2)事业运行(50)2021<=
span
class=3D18>年支出决=
;算数为56.61 2.1社会保障和就=
19994;支出(208)行政事业单=
301;养老支出(05)机关事业单Ë=
01;基本养老保险缴费支=
出(05)2021 2.2社会保障和就=
19994;支出(208)行政事业单=
301;养老支出(05)机关事业单Ë=
01;职业年金缴费支出(=
06)2021 3.1卫生健康支出=
65288;210) =
4892;政事业单位医疗(11)=
107;业单位医疗(02)2021 3.2卫生健康支出=
65288;210) =
4892;政事业单位医疗(11)=
854;他行政事业单位医疗=
;支出(99)2021 4.住=
151;保障支出(221)住房改革支=
986;(02)住房公积金ʌ=
88;01)2021 2021年一般公=
;共预算财政拨款基本=
25903;出74.38万元,其中: 人员&=
#32463;费66.45万元,主要包括=
;:基本工资19.09万元、津贴补=
36148;23.41万元、绩效工=
36164;4.92万元、机关事=
9994;单位基本养老保险ಸ=
4;费5.30万元、职业年=
7329;缴费2.12万元、职工基=
6412;医疗保险缴费3.34万元、其他社=
0250;保障缴费1.27万元、住房公=
1215;金7.02万元。 公用经费7.93=
span>万元,主要包括=
;:办公费0.22万元、电费6.52万元、邮电费0.21万元、差旅费 (一)“三公”经费&=
#36130;政拨款支出决算总=
307;情况说明 2021<=
/span>ñ=
80;“三公”经费财政拨=
27454;支出决算为0万元,完成预=
9;0%,决算数与预ļ=
39;数持平。 (二)“三公”经费&=
#36130;政拨款支出决算具=
307;情况说明 2021<=
/span>ñ=
80;“三公”经费财政拨=
27454;支出决算中,因公Ñ=
86;国(境)费支出决算=
0.00万元,占=
0.00%;公务用车购置及=
;运行维护费支出决算 1.因公出国(境=
65289;经费支出0.00Ç=
75;元,完成预算0.00%。全年安排=
;因公出国(境)团组 2.公务用车购置=
21450;运行维护费支出0.00Ç=
75;元,完=
104;预算0.00%。公务用车=
;购置及运行维护费支=
20986;决算比2020年增加0.00万元,增长0.00%。 其中: 公=
153;用车运行维护费支出=
;0.00Ç=
75;元。 3.公务接待费支=
20986;0.00Ç=
75;元,完成预算0.00%。 国=
869;公务接待支出0.00Ç=
75;元。国内公务接待0批次,0=
0154;次(不包括陪同人=
2;),共计支出0.00万元。 外=
107;接待支出0.00Ç=
75;元,外事接待0批次,0=
0154;,共计支出0.00万元。 2021<=
/span>ñ=
80;政府性基金预算财政=
拨款支出0.00万元。 2021<=
/span>ñ=
80;国有资本经营预算财=
政拨款支出0.00万元。 2021<=
/span>ñ=
80;,四川省阿坝州强制=
隔离戒毒所(戒毒人=
1592;康复中心)机关运ඡ=
2;经费支出7.93万元,比=
2020年增加2.09万,增长=
35.79%。主要原因是目੧=
1;奖计入日常开支。=
p>
2021<=
/span>ñ=
80;,四川省阿坝州强制=
隔离戒毒所(戒毒人=
1592;康复中心)政府采พ=
1;支出总额0.00万元,其中:=
5919;府采购货物支出0.00万元、政府采=
6141;工程支出0.00万元、政府采=
6141;服务支出0.00万元。授予中=
3567;企业合同金额0.00万元,占政府=
7319;购支出总额的0.00%,其中:授予=
23567;微企业合同金ག=
9;0.00万元,占政府=
7319;购支出总额的0.00%。 =
û=
30;至2021年12月31日,四川省阿ß=
65;州强制隔离戒毒所(=
戒毒人员康复中心)=
0849;有车辆0辆,单价50<=
/span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ=
5;100万元以上专用#=
774;备0台(套)。 =
Ĉ=
12;单位无项目。 1.ũ=
30;政拨款收入:指单位=
从同级财政部门取得=
0340;财政预算资金。 2.É=
07;业收入:指事业单位=
开展专业业务活动及=
6741;助活动取得的收入Ӎ=
0;如…(二级预算单位=
20107;业收入情况)等。 3.ń=
63;营收入:指事业单位=
在专业业务活动及其=
6741;助活动之外开展非=
0;立核算经营活动取得&=
#30340;收入。如…(二级Ɔ=
44;算单位经营收入情况=
)等。 4.Ð=
54;他收入:指单位取得=
的除上述收入以外的=
1508;项收入。主要是…(=
;收入类型)等。 5.Ë=
51;用非财政拨款结余:=
指事业单位使用以前=
4180;度积累的非财政拨હ=
4;结余弥补当年收支差&=
#39069;的金额。 6.ñ=
80;初结转和结余:指以=
前年度尚未完成、结=
6716;到本年按有关规定ರ=
7;续使用的资金。 7.ń=
67;余分配:指事业单位=
按照会计制度规定缴=
2435;的所得税、提取的ߎ=
7;用结余以及转入非财&=
#25919;拨款结余的金额等=
290; 8z=
89;年末结转和结余:指=
单位按有关规定结转=
1040;下年或以后年度继ಱ=
3;使用的资金。 9.Ð=
44;共安全支出(类)公=
安(款)事业运行(=
9033;)(2040250):指事业单=
位的基本支出。 10.=
span>Ķ=
38;会保障和就业支出(=
类)行政事业单位养=
2769;支出(款)机关事ߏ=
4;单位基本养老保险缴&=
#36153;支出(项)(2080505):指机关事=
业单位实施养老保险=
1046;度由单位缴纳的基ੑ=
2;养老保险支出。 11.=
span>Ķ=
38;会保障和就业支出(=
类)行政事业单位养=
2769;支出(款)机关事ߏ=
4;单位职业年金缴费支&=
#20986;(项)(2080506):指机关事=
业单位实施养老保险=
1046;度由单位缴纳的职ߏ=
4;年金支出。 12.=
span>Õ=
55;生健康支出(类)行=
政事业单位医疗(款=
5289;事业单位医疗(项ᦀ=
9;(2101102):指财政部=
门安排的事业单位基=
6412;医疗保险缴费经费ᦁ=
2;未参加医疗保险的事&=
#19994;单位的公费医疗经$=
153;,按国家规定享受离=
;休人员、红军老战士=
24453;遇人员的医疗经费z=
90; 13.=
span>Õ=
55;生健康支出(类)行=
政事业单位医疗(款=
5289;其他行政事业单位ࡒ=
7;疗支出(项)(2101199):其他用于=
行政事业单位医疗方=
8754;的支出。 14.=
span>Ë=
03;房保障支出(类)住=
房改革支出(款)住=
5151;公积金(项)(2210201):指Ŝ=
92;政事业单位按人力资=
源和社会保障部、财=
5919;部规定的基本工资ࡴ=
4;津贴补贴以及规定比&=
#20363;为职工缴纳的住房=
844;积金。 15.=
span>á=
22;本支出:指为保障机=
构正常运转、完成日=
4120;工作任务而发生的ߟ=
4;员支出和公用支出。<=
span
lang=3DEN-US> 16.=
span>Ɔ=
33;目支出:指在基本支=
出之外为完成特定行=
5919;任务和事业发展目੧=
1;所发生的支出。
17.=
span>̶=
0;三公”经费:指部门=
29992;财政拨款安排的因Ð=
44;出国(境)费、公务=
用车购置及运行费和=
0844;务接待费。其中,ࢰ=
0;公出国(境)费反映单位公ࡃ=
3;出国(境)的国际旅&=
#36153;、国外城市间交通$=
153;、住宿费、伙食费、=
;培训费、公杂费等支=
20986;;公务用车购置及Ű=
16;行费反映单位公ࡃ=
3;用车车辆购置支出(<=
span
class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ=
9;及租用费、燃料费、&=
#32500;修费、过路过桥费=
289;保险费等支出;公务=
;接待费反映单位按ෆ=
8;定开支的各类公务接&=
#24453;(含外宾接待)支=
986;。 18.=
span>Ĉ=
26;关运行经费:为保障=
行政单位(含参照公=
1153;员法管理的事业单߮=
1;)运行用于购买货物&=
#21644;服务的各项资金,=
253;括办公及印刷费、邮=
;电费、差旅费、会议=
36153;、福利费、日常维Ì=
62;费、专用材料及一般=
设备购置费、办公用=
5151;水电费、办公用房ࡢ=
2;暖费、办公用房物业&=
#31649;理费、公务用车运"=
892;维护费以及其他费用=
;。 &=
#38468;件: 2021年100万=
;元以上(含)特定目=
26631;类部门预算项目绩ă=
28;目标自评 主管部门及代ఀ=
1; 实施单位 项目预算 执行情况 (万元) 预算数=
: 0 执行数=
: 0 其中: 财政拨款 0 其中: 财政拨款 0 其他资金 0 其他资金 0 年度总体目标 完成情况 预期目标 目标实际完成ভ=
3;况 无 无 年度绩效指标ध=
6;成情况 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预期指标值 实际完成指标ࠆ=
0; 完成 指标 数量指标 无 无 无 质量指标 无 无 无 时效指标 无 无 无 成本指标 无 无 无 效益 指标 经济效益指标 无 无 无 社会效益指标 无 无 无 生态效益指标 =
26080; 无 无 可持续影响指੧=
1; 无 无 无 满意 度指标 满意度 指标 无 无 无 &=
#65288;注:有两个及以上100万元以上(含A=
289;特定目标类部门预算=
;项目的,需分别开展=
32489;效目标自评并填写ƀ=
68;表) <=
span
lang=3DEN-US style=3D'background:white'> <=
span
lang=3DEN-US style=3D'background:white'> <=
span
lang=3DEN-US style=3D'background:white'> =
三&=
#12289;支出决算情况说明
四&=
#12289;财政拨款收入支出=
915;算总体情况说明<=
/span>
2021年度人员目标=
2870;为当年预算安排,=
5;年是在存量资金中安&=
#25490;增加,导致年初预=
639;数增加。五=
12289;一般公共预算财政ý=
20;款支出决算情况说明=
万元,完ৎ=
4;预算100%。=
六&=
#12289;一般公共预算财政=
320;款基本支出决算情况=
;说明&n=
bsp;
七&=
#12289;“三公”经费财政=
0;款支出决算情况说明<=
/span>
0.00万元,占=
0.00%;公务接待费支出=
;决算0.00万元,占=
0.00%。无三公经费因此未设ť=
45;“三公”经费财政=
5320;款支出结构图。0次#,出=
2269;(境)0人。因公出国ᦀ=
8;境)支出决算比2020年增加0.00万元,增长0.00%。公务用车购置支&=
#20986;0.00Ç=
75;元。全年按规定更新=
购置公务用车0辆。截至202=
1年12月底,单位共ć=
77;公务用车0辆。=
a>=
八&=
#12289;政府性基金预算支=
986;决算情况说明
=
a>九&=
#12289;国有资本经营预算=
903;出决算情况说明<=
/span>
=
a>=
十&=
#12289;其他重要事项的情=
917;说明
<=
/a>第=
19977;部分
名词解释
=
=
第&=
#22235;部分
附件
<=
/a>第&=
#20116;部分
附表
=
一&=
#12289;收入支出决算总表
二&=
#12289;收入决算表
三&=
#12289;支出决算表
四=
12289;财政拨款收入支出Ñ=
15;算总表
=
五&=
#12289;财政拨款支出决算=
126;细表
六&=
#12289;一般公共预算财政=
320;款支出决算表=
h2>
七&=
#12289;一般公共预算财政=
320;款支出决算明细表=
八=
12289;一般公共预算财政ý=
20;款基本支出决算表<=
/span>
=
九&=
#12289;一般公共预算财政=
320;款项目支出决算表=
十&=
#12289;一般公共预算财政=
320;款“三公”经费支出&=
#20915;算表
十&=
#19968;、政府性基金预算$=
130;政拨款收入支出决算=
;表
=
十&=
#20108;、政府性基金预算$=
130;政拨款“三公”经费&=
#25903;出决算表
十=
9977;、国有资本经营预=
9;财政拨款收入支出决&=
#31639;表
十=
22235;、国有资本经营预ļ=
39;财政拨款支出决算表=